为进一步加强全系统内部审计监督,推进财务管理和内部管理水平提升,为供销合作社综合改革保驾护航,近期,龙泉驿区供销联社聘请四川武达众信会计师事务所对机关及下属企业2014—2017年财政资金和企业发展资金的管理及规范使用情况进行了专项审计。
第一步突出重点,全面推进。此次审计以财政资金和企业发展资金的收支为重点,以各项管理制度为依据,结合各项目资金性质及用途,重点对资金使用及管理的规范性、资金使用效益、制度执行力度等内容进行了全面审计。
第二步审、查结合,有序开展。审计人员运用审计财务资料、现场查看实物、询问相关人员和查阅相关记录等方法,全面开展工作,确保审计结果真实有效。
第三步及时整改,务求实效。审计人员对审计过程中发现的费用报销欠规范、会计核算不合理、资金使用效率不高、财务制度执行不严、账务处理不及时等问题及时与有关企业进行了沟通反馈,并提出整改意见,各企业针对审计发现的问题,建立详细的问题清单,制定整改措施,明确整改期限和责任人,确保审计工作取得实效。
龙泉驿区供销联社通过开展内部审计工作,强化了全系统人员财务管理和内部管理的意识,对企业规范使用和管理财政资金及企业发展资金起到了积极的促进作用,为供销合作社综合改革的全面有序推进提供了有力保障。